2024年7月31日,受縣政府委托,縣審計局局長顧銳向縣第十八屆人大常委會第二十四次會議作《關于如東縣2023年本級預算執行和決算草案以及其他財政收支的審計工作報告》,現將審計情況公告如下:
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,也是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年。全縣各部門各單位順利完成主要工作目標,本級預算執行和其他財政收支情況總體良好。
一、決算草案和財政預算收支審計情況
重點審計了2023年縣本級預決算編制、指標下達以及一般公共預算資金、財政專戶管理資金等政府性資金收支情況。審計發現的主要問題:
(一)部分財政收入未及時繳庫。
(二)年初預算編制不完整,上年結轉數未全部編入2023年年初部門預算。
(三)向非預算單位下達預算指標。
(四)擔保費補助兌付不及時。
二、縣級部門預算執行審計情況
對縣本級181家預算單位2023年預算執行和國庫集中支付等電子數據進行了分析,對部分單位預算執行及資產管理情況進行了實地延伸審計。審計發現的主要問題:
(一)部分專項預算執行率偏低。
(二)個別單位收入管理不到位。
(三)部分單位在非定點單位維修公車。
(四)部分單位資產管理不到位。
三、重點項目審計情況
(一)國有企業改革和轉型發展情況專項審計調查
1.國有企業整合不到位。
2.主業不突出,同類業務未整合歸并。
3.投資及收購等監管制度不健全。
(二)縣屬公立醫院藥品和醫用耗材設備采購及使用情況專項審計調查
1.個別藥品、檢測服務采購未公開招標。
2.國家基本藥物銷售金額占比未達到30%的要求。
(三)如東縣2020至2022年度高標準農田建設情況專項審計調查
1.個別鎮區項目存在工程質量問題。
2.少數項目結算審核把關不嚴,多結算工程量。
(四)全縣2020年至2022年人防工程規劃、建設、管理和專項資金籌集、使用情況審計調查
1.個別項目緩繳期滿后未按規定補繳易地建設費。
2.部分小區人防工程維護管理不到位。
3.個別小區人防工程功能用房被占用、改造。
(五)全市促進房地產市場健康發展政策落實情況專項審計調查
1.項目延期開竣工,主管部門未及時發函提醒催告。
2.資金共管協議未及時完善,監管資金存在風險。
3.個別行政處罰決定執行不到位。
(六)糧食儲備公司2020年至2022年資產負債損益情況審計
1.糧情檢查制度執行不到位。
2.個別批次儲備糧未在規定期限內輪換。
3.人為調整收入進度。
(七)如東縣2021年至2023年老舊小區改造項目專項審計調查
1.規劃編制不科學,執行不到位。
2.個別小區在保修期內出現工程質量問題。
3.工程履約保證金未及時退還。
四、政府投資項目審計情況
(一)個別項目達到規定限額但未公開招標。
(二)少數項目重復計量或虛報工程量。
(三)農污PPP項目建設管理不到位。
(四)結算審核工作不到位,抽查復核誤差率偏高。
五、審計建議
(一)深化預算體制改革,推動財政管理提質增效。強化非稅收入征繳實時監管,加強財政資源統籌,盤活各類沉淀資金。夯實政府綜合財務報告編制,強化績效目標實現程度和預算執行進度的監控管理,提升財政資源配置效率和資金使用效益。
(二)強化重點領域監管,保障重大政策落地生效。推動民生保障機制不斷完善。釋放企業降本減費、獎補優惠、貸款貼息等政策紅利,提升優化營商環境政策落地成效,進一步發揮財政資金對經濟增長的拉動作用,激發市場主體活力。
(三)加強資源資產管理,促進國有資產保值增值。逐步完善涵蓋資產清查、產權登記、收益收繳、信息報告、監督檢查等管理制度體系。加強資產全生命周期管理,厘清國有資產權屬,明晰產權,落實定期清查盤點制度,及時盤活處置各類閑置資產。